ブックタイトル広報はくば10月号

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概要

広報はくば10月号

白馬村の決算状況歳出の概要(千円未満を切り捨てて記載しています)◆歳出の内訳平成25 年度 4,734,925 千円 (参考)平成24 年度 4,591,844 千円◆主要な投資的事業・道路の新設や改良事業 (2 億861 万6 千円)・奈良井有効利用整備事業 (7027 万5 千円)・通所介護施設整備事業 (4972 万7 千円)・スノーハープ改修事業 (4292 万5 千円)◆性質別歳出前年度比較(単位 千円)人件費物件費維持管理費扶助費補助費公債費積立金投資・出資・貸付金繰出金普通建設事業費災害復旧費700,942682,450321,894305,047763,297667,96710,54920,000602,357502,70614,6354,591,844680,902764,273284,989311,556763,799620,19799,73320,000620,210551,90817,3584,734,925▲ 2.912.0▲ 11.52.10.1▲ 7.2845.40.03.09.818.614.416.26.06.616.113.12.10.413.111.60.4100.0決算額平成24 年度区分(内容)年 度平成25 年度決算額構成比増減率合 計目的別歳出の状況、性質別歳出の状況を表にまとめました。歳入の増額に伴い、歳出も前年対比で1 億4 3 0 8 万1 千円( 3 . 1 % )の増額となりました。目的別の歳出を見ますと、総務費では平成2 5 年9 月2日にジャンプ競技場とスノーハープがナショナルトレーニングセンターに指定されたことを受け、国の補助事業によるナショナルトレーニングセンター事業や庁舎等の耐震診断などにより、7 8 9 1 万2 千円( 1 1 . 2 % )の増額となりました。また農林業費では奈良井有効利用整備事業や経営体育成事業などにより5636万円(26.8%)の増額、民生費では岳の湯をデイサービス施設への改修(通所介護施設整備事業)などにより4951万7千円( 5 . 2 % )の増額、積立金では財政調整基金へ9000万円の積立を行い前年度に比べ増額となりました。一方、教育費で昨年度実施したB & Gプールの改修費などの減により4381万7千円(11.5%)の減額、公債費で償還終了に伴い順調に減少し4 7 7 7 万円( 7 . 2 % )の減額となりました。性質別の歳出を見ますと、物件費では都市計画図のGIS化やナショナルトレーニングセンター事業などにより8182万3千円(12%)の増額となりました。また普通建設事業( 投資的な事業)で橋梁長寿命化計画に基づく楠川橋・白馬大橋などの修繕工事、ロータリー除雪車の更新、奈良井有効利用整備事業、通所介護施設整備、庁舎等の耐震診断などの増により4 9 2 0 万2 千円( 9 . 8 % )の増額となりました。一方、維持補修費では昨年度に比べ降雪が少なかったことにより除雪費の減、昨年度に比べ大規模な修繕の減により3690万5千円(11.5%)の減額となり、人件費では理事者、議員、一般職員の給料カットや職員数の減などにより2 0 0 4 万円( 2 . 9 % )の減額となりました。なお、楠川橋・白馬大橋など橋梁修繕(1億6798万2千円)、奈良井有効利用整備事業( 9 1 1 万8 千円)、林道災害復旧( 4 3 8 万5 千円)、子育て支援事業( 3 5 0 万円)、住民基本台帳システム改修( 4 6 万8 千円)を平成2 6年度に繰り越しました。議会費構 成 比増 減 率74,221 千円1.6%3.6%総務費構 成 比増 減 率784,133 千円16.6%11.2%民生費構 成 比増 減 率1,004,426 千円21.2%5.2%衛生費構 成 比増 減 率384,001 千円8.1%▲0.2%労働費構 成 比増 減 率13,078 千円0.3%▲ 12.4%農林業費構 成 比増 減 率266,773 千円5.6%26.8%観光商工費構 成 比増 減 率228,664 千円4.8%0.7%土木費構 成 比増 減 率838,541 千円17.7%5.1%消防費構 成 比増 減 率166,341 千円3.5%2.9%教育費構 成 比増 減 率337,192 千円7.1%▲ 11.5%災害復旧費構 成 比増 減 率17,358 千円0.4%18.6%公債費構 成 比増 減 率620,197 千円13.1%▲ 7.2%3